一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)省委辦公廳《職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知,規(guī)定我委的主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)制訂省直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃,領(lǐng)導(dǎo)省直機(jī)關(guān)黨的工作,分類指導(dǎo)省直各部門機(jī)關(guān)及其在長直屬單位黨的建設(shè)工作。
2、指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員教育管理工作以及副處以下干部的理論培訓(xùn)。
3、負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)和中央在長單位精神文明建設(shè)工作,承擔(dān)省直機(jī)關(guān)思想道德、普法教育工作。
4、指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)各級黨組織圍繞黨的中心任務(wù),配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和社會穩(wěn)定等工作。
5、負(fù)責(zé)省直各部門機(jī)關(guān)黨委正副書記任免、考核和培訓(xùn)工作。
6、指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,研究制訂加強(qiáng)監(jiān)督的措施和辦法,了解各部門黨員和群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的意見,及時向省委反映省直部、辦、委、廳、局領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)情況。
7、領(lǐng)導(dǎo)省直屬機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會(簡稱省直紀(jì)工委)。指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè),查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)和問題,審批處級黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。
8、管理省直機(jī)關(guān)黨校,規(guī)劃、制訂省直機(jī)關(guān)副處以下干部教育培訓(xùn)計劃,抓好干部教育培訓(xùn)規(guī)劃落實工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)省直各部門機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。
10、指導(dǎo)全省市州直機(jī)關(guān)工委的工作。
11、承辦省委交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),我委設(shè)立了省直紀(jì)工委(省紀(jì)委派出機(jī)構(gòu))和辦公室、組織部、宣傳部(加掛省直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)辦公室、省直機(jī)關(guān)普法工作辦公室牌子)、綜合調(diào)研室、人事處(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)等5個職能部室,另還設(shè)立了共青團(tuán)湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會和湖南省直屬機(jī)關(guān)婦委會
(三)機(jī)構(gòu)及人員編制
我委機(jī)關(guān)行政編制數(shù)為60名,事業(yè)編4名,工勤編3名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為6名,實有在職人數(shù)為67名(含電教中心4人),離休5人,退休34人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會部門本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算情況。收入只有一般公共預(yù)算無政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入;支出包括單位基本運行的經(jīng)費和業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)2123.22萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2123.22萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加117.57萬元,主要是新增2018年物業(yè)補貼和新進(jìn)人員人頭經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)2123.22萬元,其中,一般公共服務(wù)1429.60萬元,教育246.50萬元,社會保障和就業(yè)支出234.92萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出112.20萬元,住房保障支出100萬元。支出較去年增加117.57 萬元,主要是新增2018年物業(yè)補貼和新進(jìn)人員人頭經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2123.22萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為1443.22萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為680.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:出國經(jīng)費支出12萬元;辦案經(jīng)費100萬元,主要用于查案及警示教育中心開支;省直機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)專項經(jīng)費開支568萬元,主要用于省直機(jī)關(guān)黨員的教育培訓(xùn)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年部本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算245萬元,比2017年預(yù)算增加58.77萬元,上升32%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 74 萬元,其中,公務(wù)接待費 21萬元,公務(wù)用車購置及運行費 41 萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行費 41萬元),因公出國(境)費12萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本單位政府采購預(yù)算總額522.10萬元,其中政府采購貨物預(yù)算188.60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算333.50萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
七、其他說明
政府性基金撥款省級支出情況表、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表為空表,本部門2018預(yù)算沒有此類收入。
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